<正>2022年初,按照工作计划安排,J县审计局派出审计组对某二级单位2017年至2021年财务收支进行审计,审计人员通过内查外调,发现了该单位存在以虚构工程、重复报销工程款等方式套取国家专项资金并私分给个人的问题。一、疑云初显审计组进点后,审计人员通过查阅该单位的会计资料和会议纪录,发现该单位资金管理十分不规范,不仅日常经费开支、部分零星工程款未按规定通过银行转账而采用现金支付,而且白条报账的情况非常普遍。