摘要

医院招标办、药品采购办遵照内部控制制度负责对资产、物资、基建工程等进行招标。本次以招标采购专项审计为例,按照审计方案确定的范围和重点内容,重点对近两年来医院招标采购各环节内控的完善性,内控制度的有效性等情况进行了审计,按照精细化管理的要求对存在的问题提出了审计意见,旨在规范招标内部控制过程,加强管理。说明内部审计是如何发挥审计职能,更好地为医院管理服务。

  • 单位
    青岛市中心医院