摘要

内部审计必须承担起监督并推动党和国家重大政策措施贯彻落实的职责和使命。针对W公司“三供一业”分离移交和厂办大集体改革,内部审计部门制定并实施了以“业审融合”审计咨询服务为主线、以净资产审计和专项跟踪审计为重点、以跟踪评估改革效果为补充的审计工作方案,助力W公司合法合规地完成“三供一业”分离移交和大集体企业改革,并建立起了改革相关管理制度,规范了改革流程,节约了改革成本,总结并固化了审计经验成果,提升了审计价值。