登录
免费注册
首页
论文
论文详情
赞
收藏
引用
分享
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
烟草企业内部审计风险成因分析及控制措施
作者:王玮玮
来源:
中国乡镇企业会计
, 2023, (12): 159-161.
烟草企业
内部审计
风险成因
控制措施
摘要
本篇文章首先对审计风险基本内容进行概述,从管理体系因素、审计权限因素、审计范畴因素、审计信息化因素等多个方面,对烟草企业内部审计风险成因进行解析,并以此为依据,提出烟草企业内部审计风险控制措施。
单位
江苏省烟草公司淮安市公司
相似论文
引用论文
参考文献