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基于审计中台的内部控制审计模式探索——以A通信运营商审计中台模式实践为例
作者:李勇
来源:
中国内部审计
, 2020, (07): 48-51.
审计中台
内部控制
内部审计
智慧审计
摘要
本文以A通信运营商审计中台构建及长流程内部控制审计模式实践为例,探讨通过审计中台体系的构建,推动审计组织模式变革和审计项目实施创新,以有效提升审计价值,服务组织风险管理。
单位
中国移动通信集团广东有限公司
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