摘要
<正>完善公司治理是金融企业深化改革、防范金融风险、实现高质量发展的重要课题,内部审计既是企业公司治理的重要组成部分,也是完善公司治理的重要抓手。近年来,在企业董事会及其审计委员会的领导下,内部审计积极履行监督、评价、咨询职责,在国资金融机构防范风险、促进发展中发挥了积极作用。随着《国企改革三年行动方案(2020—2022年)》《健全银行保险业公司治理三年行动方案(2020—2022年)》的实施,金融企业致力于构建中国特色公司治理机制,强化党的领导与法治化公司治理有机融合。内部审计为改革目标的实现提供了坚强保障。
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单位华夏银行