摘要

目的:总结分析中心近四年的五次内部审核结果,通过内部审核实现对体系的自我诊断和改进,为中心质量管理体系持续改进提供依据。方法:依照内审存档资料,分析不符合项分类和分布情况,并对内部审核过程中发现的问题分析讨论。结果:内审不符合项主要涉及记录、仪器设备、内务管理等项目,主要分布在现场采样、检测科室和微生物理化实验室。结论:中心质量管理体系运行良好,内审在记录管理、仪器设备管理等方面存在薄弱环节,应采取相应措施促进持续改进管理体系有效性。